西夏区审计局健全审计质量控制制度,通过制度强化审计业务管理来提高审计质量。一是实行项目负责制。审计组对所审计的项目负责。审计组组长负责督促审计人员遵循审计准则,规范业务行为,执行廉政纪律,控制审计风险,全力履行项目审计责任。二是实行底稿复核制。审计工作底稿实行审计人员、审计组长、分管领导三级复核制度。修改底稿中证据不充分、定性不准确、表述不清楚的部分并审查结论和处罚是否准确,有效减少或消除人为的审计失误。三是实行廉政监督制。审计组进点时宣读廉政纪律,审计人员进行廉政承诺,接受被审计单位廉政执纪监督。审计组设立廉政监督员,对审计人员的现场审计过程进行全方位监督,确保审计人员依法从审、廉洁从审。